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Convocatoria Publica

Contratacion Directa

Convocatoria de muestra

Adjudicados

Desiertos

Contratos Celebrados

Convocatoria pública

Contratación directa

Convocatoria de muestra

Adjudicados

Desiertos

Contratos celebrados

 

Fuentes

Informes - Internos

Internos


 

Existen varios mecanismos por medio de los cuales se ejerce el control sobre el Instituto.

Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas: Audiencias en donde se invita a las partes interesadas con el fin de presentarles el informe de la gestión efectuada durante la vigencia.


2017

 

 Informe Seguimiento Plan Anticorrupción 30 de abril 2017

 Modificación del Programa Anual de Auditoría 2017

 Informe Pormenorizado de Control Interno noviembre de 2016 - marzo de 2017

 Programa Anual de Auditoria Interna INC 2017

 Informe de Seguimiento al Cumplimiento del Artículo 73 y 74 de la Ley 1474 de 2011


2016

 

 Informe Anual Ejecutivo Del Sistema de Control Interno

 Informe Capacidad Oferta Docencia

 Informe Seguimiento Plan Anticorrupción 31 de Diciembre 

 Informe Seguimiento Plan Anticorrupción 31 de Agosto 

 Informe Seguimiento Plan Anticorrupción 30 de Abril  

 Informe Seguimiento y Cierre Acciones de Mejora Junio 2016

 Informe Seguimiento y Cierre Acciones de Mejora Mayo 2016

 Informe Seguimiento y Cierre Acciones de Mejora Abril 2016

 Informe Pormenorizado de Control Interno -Julio a Noviembre 2016

 Informe Pormenorizado de Control Interno - marzo a Julio 2016

 Informe de Seguimiento Ley 1712 de 2014

 Informe Seguimiento Plan Anticorrupción  

 Programa Anual de Auditoria Interna INC 2016

 Formulario evaluación del sistema de control interno contable 2015

 

 Interpretación factores y niveles de madurez 2015

 Concepto MECI- según DAFP

 Certificado Encuesta MECI-INC-DAFP-2016 

 Encuesta MECI-INC-Informe SCI-DAFP 

 Informe Pormenorizado de Control Interno

 Informe Evaluación al Sistema de Control Interno Contable: Almacenes

 Valoración cualitativa sistema de control interno contable.

 CHIP. Pantallazo control Interno contable 2015.

 Certificado Plan de Mejoramiento II sem2015- 18-01-2016.

 Informe Seguimiento EKOGUI II semestre 2015- 28-01-2016

 Certificación EKOGUI. II sem2015

 Informe derechos de autor

 Oficio Dr. Pérez con información derechos de autor

 Informe seguimiento y cierre acciones de mejora marzo 2016

 Informe seguimiento relación de acreencias a favor del INC. Dic-2015

 Seguimiento al Sistema Integrado de Información Financiera- SIIF Nación

 Oficio remitiendo informe seguimto SIIF-ago2015

 Seguimiento ley 1712, ley de transparencia

 Informe I trim. 2016 seguimiento ley 1712.

 Certificación en materia arbitral- ene2016.

 Certificación SIHO- INC- IV trim y II sem 2015

 


2015

 

  Informe Pormenorizado de Control Interno - noviembre 2015 - marzo 2016

  Informe Pormenorizado de Control Interno - julio - noviembre 2015

  Informe Pormenorizado de Control Interno - Marzo - Julio 2015

 Programa Anual Modificado de Auditorías Internas INC año 2015

   Informe de Seguimiento de control Interno - Abril 2015

  Informe Pormenorizado de Control Interno - Noviembre 2014 - Marzo 2015

   Progarama Anual de Auditorias

 

 

 

2012

 

   Informe de Gestión 2012

   Control Interno DAFP-2012 INC

   Informe Tercer Cuatrimestre de 2012  

   Informe Segundo Cuatrimestre de 2012  

   Informe Primer Cuatrimestre de 2012        

 

Participación social y comunitaria: En la Junta Directiva del Instituto toman asiento representantes de los usuarios, del estamento científico, etc.
Información: alitafur123@yahoo.com

Auditorías Internas: La Oficina de Control Interno efectúa auditorías y procesos de seguimiento y evaluación a distintos procesos, según el enfoque de riesgos, incluyendo las auditorías de calidad y de historias clínicas. Igualmente, la Revisoría Fiscal efectúa actividades de control en materia de calidad de la información contenida en los estados financieros
Información: controlinterno@cancer.gov.co - calidad@cancer.gov.co


2011

 

   Informe de Gestión

   Informe Rendición de Cuentas 2011

   Informe Ejecutivo Anual Control Interno 2011

   Informe Segundo Cuatrimestre de 2011  

   Informe Tercer Cuatrimestre de 2011

 

Revisoría Fiscal: Control sobre la gestión interna de la institución
Información: revisoriafiscal@cancer.gov.co 


Indicadores de gestión 2011

 

   Indicadores de Decreto 2193-2011

   Indicadores Circular 030-2011

   Indicadores de Gestión 2009 - 2011

   Informe de Encuestas 2011

   Acta Audiencia pública

   Informe Rendición de Cuentas 2011

 

 Informe Seguimiento Plan Anticorrupción  

 

 Informe Seguimiento Plan Anticorrupción 

  Informe Pormenorizado de Control Interno - noviembre 2015 - marzo 2016

 

 Informe Seguimiento Plan Anticorrupción  

 

  Informe Pormenorizado de Control Interno - marzo a Julio 2016

 

 Informe Seguimiento Plan Anticorrupción 30 de Abril  

 

  Informe Pormenorizado de Control Interno - marzo a Julio 2016

 

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Todos los derechos reservados - Prohibida su reproducción parcial o total Diseño web: Imaginamos , Ultima Actualización: 22-05-2017

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